目 录
第一部分:南宁市良庆区经济贸易和信息化局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市良庆区经济贸易和信息化局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市良庆区经济贸易和信息化局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:南宁市良庆区经济贸易和信息化局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、南宁市有关国内贸易和国际经济合作、新型工业化、城乡数字化、信息化发展的战略、政策;参与拟订城区区域经济合作、工业、数字信息化的发展规划;研究提出促进内贸融合、现代流通方式,协调解决新型工业化进程中的相关问题,推进产业结构调整和优化升级,牵头推进信息化和工业化融合发展。
(二)负责城区工业和信息产业相关行业的管理工作,拟订并组织实施城区工业和信息产业的行业规划、计划;提出优化产业布局、结构调整的建议;指导行业质量管理工作。
(三)监测、分析城区工业和信息产业运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业和信息产业相关行业应急管理有关工作。
(四)负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见;负责城区工业和信息产业相关投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内工业和信息产业固定资产投资项目及项目节能评估;指导工业和信息产业投资项目的招标管理工作。
(五)指导工业和信息产业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推进相关科研成果产业化。
(六)组织实施城区工业相关产业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(七)推进工业和信息产业相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。
(八)负责城区中小企业发展的宏观指导,会同有关部门实施促进中小企业以及非公有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关问题;推进农产品加工业发展,组织协调减轻企业负担工作。
(九)负责城区工业园区管理,牵头研究拟订城区工业园区的布局规划和发展规划,组织实施城区工业园区管理办法和奖惩措施,指导、协调、督促工业园区建设,指导承接工业和信息产业的产业转移工作。
(十)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。
(十一)拟订城区商贸发展规划,促进城乡市场发展,指导产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(十二)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,执行规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售;监督实施有关行业标准;按规定配合市级执法部门对辖区《酒类零售许可证》(备案)及酒类流通日常监督管理的行政执法。
(十三)承担组织实施消费品市场调控和生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。
(十四)指导城区商贸、流通服务行业加强安全管理职责。
(十五)组织编制并实施城区城乡数字化、信息化发展规划;牵头解决城乡数字化、信息化工作中的相关问题;会同有关部门组织城乡数字化、信息化的统计及信息发布工作。
(十六)会同相关部门编制并组织实施城区城乡数字化、信息化建设项目年度投资计划;对财政资金投资城乡数字化、信息化建设项目立项提出审核意见,经批准后组织实施;负责城乡信息基础设施、党政专用信息网络以及各部门的业务应用网络的规划、建设和管理;统筹推进城区电子政务、电子商务的发展;指导城区及农村数字化、信息化重点工程项目建设。
(十七)负责城区公共数字化、信息化平台和系统的规划建设、应用推广和协调管理工作;负责协调涉及社会公共利益的数字化、信息化项目建设和应用中的有关问题;协调推动跨行业、跨部门的互连互通,促进电信网、广播电视网和计算机网“三网融合”工作。
(十八)负责协调城区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的相关事件;指导、协调城乡数字化、信息化的宣传和培训、专业技术人才管理的相关工作。
(十九)拟订城区糖业发展规划和年度计划,提出优化糖业产业布局、结构调整的措施并组织实施;负责监测分析城区糖业运行态势;负责城区蔗区管理工作,协调解决蔗区管理中的问题。
(二十)承办城区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
经信局是行政单位,下设2个财政全额拨款事业单位,现有行政编制数6人,实有人数7人;事业单位编制数10人,实有人数11人;退休人数2人;临聘人员3人。
第二部分:南宁市良庆区经济贸易和信息化局 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 |
|
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财决批复01表 |
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局 |
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金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,631.51 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
337.20 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
266.94 |
六、其他收入 |
7 |
340.27 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
11.42 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.07 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
83.10 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.60 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
1,769.36 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
10.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
14.20 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
101.27 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
227.31 |
本年收入合计 |
22 |
2,971.78 |
本年支出合计 |
51 |
2,821.48 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
24 |
141.21 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
141.21 |
转入事业基金 |
54 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
291.51 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
291.51 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
3,112.99 |
总计 |
58 |
3,112.99 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表 |
|
|
|
|
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财决批复02表 |
|
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,971.78 |
2,631.51 |
|
|
|
|
340.27 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
561.65 |
561.65 |
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
54.65 |
54.65 |
|
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
54.65 |
54.65 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
506.97 |
506.97 |
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
36.73 |
36.73 |
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
470.24 |
470.24 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
266.94 |
266.94 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
266.94 |
266.94 |
|
|
|
|
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
266.94 |
266.94 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
83.10 |
83.10 |
|
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
77.10 |
77.10 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
77.10 |
77.10 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
|
|
|
|
|
0.60 |
|
21305 |
扶贫 |
0.60 |
|
|
|
|
|
0.60 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.60 |
|
|
|
|
|
0.60 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,705.21 |
1,592.85 |
|
|
|
|
112.36 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
339.19 |
292.96 |
|
|
|
|
46.24 |
|
2150501 |
行政运行 |
153.57 |
153.57 |
|
|
|
|
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
139.39 |
139.39 |
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
46.24 |
|
|
|
|
|
46.24 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1,366.01 |
1,299.89 |
|
|
|
|
66.12 |
|
2159904 |
技术改造支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1,358.01 |
1,291.89 |
|
|
|
|
66.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
101.27 |
101.27 |
|
|
|
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
101.27 |
101.27 |
|
|
|
|
|
|
2220502 |
食糖储备 |
101.27 |
101.27 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
227.31 |
|
|
|
|
|
227.31 |
|
22999 |
其他支出 |
227.31 |
|
|
|
|
|
227.31 |
|
2299901 |
其他支出 |
227.31 |
|
|
|
|
|
227.31 |
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
表三:支出决算表 |
|
|
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|
财决批复03表 |
|
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,821.48 |
179.27 |
2,642.21 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
337.20 |
|
337.20 |
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
54.65 |
|
54.65 |
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
54.65 |
|
54.65 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
282.52 |
|
282.52 |
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
36.73 |
|
36.73 |
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
245.79 |
|
245.79 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
266.94 |
|
266.94 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
266.94 |
|
266.94 |
|
|
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
266.94 |
|
266.94 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
83.10 |
|
83.10 |
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
77.10 |
|
77.10 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
77.10 |
|
77.10 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,769.36 |
153.57 |
1,615.79 |
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
90.63 |
|
90.63 |
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
90.63 |
|
90.63 |
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
312.72 |
153.57 |
159.15 |
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
153.57 |
153.57 |
|
|
|
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
124.39 |
|
124.39 |
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
34.76 |
|
34.76 |
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1,366.01 |
|
1,366.01 |
|
|
|
|
2159904 |
技术改造支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1,358.01 |
|
1,358.01 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
101.27 |
|
101.27 |
|
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
101.27 |
|
101.27 |
|
|
|
|
2220502 |
食糖储备 |
101.27 |
|
101.27 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
227.31 |
|
227.31 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
227.31 |
|
227.31 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
227.31 |
|
227.31 |
|
|
|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,631.51 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
337.20 |
337.20 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
266.94 |
266.94 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
83.10 |
83.10 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
1,577.85 |
1,577.85 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
101.27 |
101.27 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
2,631.51 |
本年支出合计 |
49 |
2,402.06 |
2,402.06 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
18.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
248.42 |
248.42 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
18.97 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
2,650.48 |
总计 |
54 |
2,650.48 |
2,650.48 |
|
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
18.97 |
|
18.97 |
2,631.51 |
179.27 |
2,452.24 |
2,402.06 |
179.27 |
2,222.79 |
248.42 |
|
248.42 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
561.65 |
|
561.65 |
337.20 |
|
337.20 |
224.45 |
|
224.45 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
|
|
|
54.65 |
|
54.65 |
54.65 |
|
54.65 |
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
|
|
|
54.65 |
|
54.65 |
54.65 |
|
54.65 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
506.97 |
|
506.97 |
282.52 |
|
282.52 |
224.45 |
|
224.45 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
36.73 |
|
36.73 |
36.73 |
|
36.73 |
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
|
|
|
470.24 |
|
470.24 |
245.79 |
|
245.79 |
224.45 |
|
224.45 |
|
|
20132 |
组织事务 |
|
|
|
0.03 |
|
0.03 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
0.03 |
|
0.03 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
266.94 |
|
266.94 |
266.94 |
|
266.94 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
266.94 |
|
266.94 |
266.94 |
|
266.94 |
|
|
|
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
|
|
|
266.94 |
|
266.94 |
266.94 |
|
266.94 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
11.42 |
11.42 |
|
11.42 |
11.42 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
11.42 |
11.42 |
|
11.42 |
11.42 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
11.42 |
11.42 |
|
11.42 |
11.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
0.07 |
0.07 |
|
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
0.07 |
0.07 |
|
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
0.07 |
0.07 |
|
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
83.10 |
|
83.10 |
83.10 |
|
83.10 |
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
|
|
|
6.00 |
|
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
|
|
|
6.00 |
|
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
|
|
|
77.10 |
|
77.10 |
77.10 |
|
77.10 |
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
|
|
|
77.10 |
|
77.10 |
77.10 |
|
77.10 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
8.97 |
|
8.97 |
1,592.85 |
153.57 |
1,439.28 |
1,577.85 |
153.57 |
1,424.28 |
23.97 |
|
23.97 |
|
|
21502 |
制造业 |
8.97 |
|
8.97 |
|
|
|
|
|
|
8.97 |
|
8.97 |
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
8.97 |
|
8.97 |
|
|
|
|
|
|
8.97 |
|
8.97 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
|
|
|
292.96 |
153.57 |
139.39 |
277.96 |
153.57 |
124.39 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
|
|
|
153.57 |
153.57 |
|
153.57 |
153.57 |
|
|
|
|
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
139.39 |
|
139.39 |
124.39 |
|
124.39 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
1,299.89 |
|
1,299.89 |
1,299.89 |
|
1,299.89 |
|
|
|
|
|
2159904 |
技术改造支出 |
|
|
|
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
1,291.89 |
|
1,291.89 |
1,291.89 |
|
1,291.89 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
14.20 |
14.20 |
|
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
14.20 |
14.20 |
|
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
14.20 |
14.20 |
|
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
101.27 |
|
101.27 |
101.27 |
|
101.27 |
|
|
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
|
|
|
101.27 |
|
101.27 |
101.27 |
|
101.27 |
|
|
|
|
|
2220502 |
食糖储备 |
|
|
|
101.27 |
|
101.27 |
101.27 |
|
101.27 |
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
114.58 |
302 |
商品和服务支出 |
25.80 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
47.46 |
30201 |
办公费 |
3.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.83 |
30202 |
印刷费 |
1.16 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
21.28 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.72 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.90 |
30211 |
差旅费 |
0.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
11.42 |
30213 |
维修(护)费 |
0.36 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.14 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.54 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.06 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
11.40 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
14.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.96 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.21 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
153.47 |
公用经费合计 |
25.80 |
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
编制单位:南宁市良庆区经济贸易和信息化局 |
2016年度 |
|
金额单位:万元 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
25.80 |
(一)支出合计 |
2 |
11.95 |
3.18 |
(一)行政单位 |
23 |
25.80 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
9.95 |
2.48 |
|
25 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
9.95 |
2.48 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
2 |
3.公务接待费 |
7 |
2.00 |
0.70 |
1.部级领导干部用车 |
28 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
2.00 |
0.70 |
2.一般公务用车 |
29 |
2 |
其中:外事接待费 |
9 |
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3.一般执法执勤用车 |
30 |
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(2)国(境)外接待费 |
10 |
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4.特种专业技术用车 |
31 |
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(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
5.其他用车 |
32 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
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(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
33 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
34 |
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3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
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35 |
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4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
2 |
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36 |
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5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
20 |
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37 |
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其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
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38 |
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6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
160 |
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39 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
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40 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
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41 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
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42 |
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注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 |
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 |
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财决批复07表 |
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部门:南宁市良庆区经济贸易和信息化局 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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南宁市良庆区经济贸易和信息化局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:南宁市良庆区经济贸易和信息化局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计2971.78万元。
1.财政拨款收入2631.51万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入340.27万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余141.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.决算收入增减变化情况说明。2016年度预算总额341.45万元,2015年预算总额387.74万元,同比下降11.94%;2016年决算收入总计2971.78万元,2015年决算收入总计3460.65万元,同比下降14.13%。预决算下降原因:2016年度项目与2015年相比有所下降。
(二)支出总计2821.48万元。包括:
1.一般公共服务(类)337.2万元:主要用于南宁市引进急需人才申报奖励资金54.65万元、网络外包费用27.7万元、打击走私经费6.8万、办公购置费2.2万元、南宁市外经贸发展专项资金113.7万元、欢乐季奖励资金6万、乡镇农贸市场改造126万元等项目支出。
2.科学技术支出266.94万元:主要用于承接产业转移专项补助资金66.94万元、自治区企业技改项目补助200万元。
3.社会保障和就业(类)11.42万元:主要用于我局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出0.07万元:主要用于职工独生子女保健费等。
5.节能环保支出83.1万元:主要用于企业节能环保项目支出。
6.农林水支出0.6万元:主要用于扶贫支出。
7.资源勘探信息等支出1769.36万元:主要用于网站普查监测服务费22.9万元、政务网络改造建设费67.7万元、企业标准厂房财政补助资金1144.55万元等项目支出。
8.商业服务业等支出10万元:主要用于企业开展促消费活动支出。
9.住房保障支出14.2万元:主要用于职工公积金支出。
10.粮油物资储备支出101.27万元:主要用于食糖储备项目支出。
11.其他支出227.31万元:主要用于网络建设支出。
12.结余分配0万元。
13.年末结转和结余291.51万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
14.决算支出增减变化情况说明。2016年决算支出总计2821.48万元,2015年决算支出4067.99万元,同比下降30.64%。决算支出下降原因:2016年度项目与2015年相比有所下降。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市良庆区经济贸易和信息化局2016年度一般公共预算支出2402.06万元,其中:基本支出179.27万元,项目支出2222.79万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市良庆区经济贸易和信息化局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出179.27万元,其中:人员经费153.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费25.8万元,主要包括:办公费、车辆运行费用等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.48万元;公务接待费支出决算0.7万元。
2016年“三公”经费支出3.18万元,与年初预算数11.95万元比,节约开支8.77万元;与2015年“三公”经费支出8.83万元同比下降63.99%。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市良庆区经济贸易和信息化局所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.48万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,南宁市良庆区经济贸易和信息化局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆(实有1辆,另一辆未办理转出调账手续),全年运行费支出2.48万元,平均每辆2.48万元。
(三)公务接待费支出0.7万元,国内公务接待批次20次,人次160次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出25.8万元,比2015年增加0.08万元,增长0.3%。主要原因是:差旅费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆(实有1辆,另一辆未办理转出调账手续),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,南宁市良庆区经济贸易和信息化局共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |