目 录
第一部分:良庆区党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:良庆区党校2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:良庆区党校2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:良庆区党校概况
一、主要职能
中共南宁市良庆区委党校核定编制9人,领导职数4名。目前已使用编制8个,在编在职8人,其中7人为参照公务员法管理人员,1人为工勤人员。
良庆区委党校受中共良庆区委的委托,行使和开展以下职责业务: 一、在城区党委组织部牵头抓总下,切实抓好城区党员、干部及各类人才的培训工作。 1、负责城区机关企事业单位、镇、开发区及街道办事处党员领导干部的轮训工作; 2、负责城区、镇、开发区及街道办事处中青年党员领导干部的培训工作; 3、负责城区、镇、开发区及街道办事处党员、干部的培训工作; 4、负责村(社区)党员、干部及各类人才的培训工作; 5、负责对各级各类培训机构进行业务指导,对各部门培训资源进行整合协调,协调指导各部门的教育培训工作。 二、围绕全市和城区的中心工作,开展调查研究。 三、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。 四、承办城区党委、政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
良庆区党校本级
第二部分:良庆区党校 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
88.94 |
一、一般公共服务支出 |
0.02 |
二、事业收入 |
0 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
0.04 |
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
81.26 |
四、其他收入 |
0.33 |
四、农林水支出 |
0.33 |
|
|
五、城乡社区支出 |
0.08 |
|
|
六、住房保障支出 |
7.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
89.27 |
本年支出合计 |
89.27 |
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
上年结转 |
0 |
年末结转与结余 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
89.27 |
支出总计 |
89.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
89.27 |
88.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
81.26 |
81.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
81.26 |
81.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050802 |
干部教育 |
81.26 |
81.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
21305 |
扶贫 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
221 |
住房保障支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表二:收入决算表
单位:万元 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
89.27 |
79.69 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
81.26 |
72.11 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
81.26 |
72.11 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050802 |
干部教育 |
81.26 |
72.11 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、财政拨款收入 |
1 |
88.94 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
81.26 |
81.26 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.33 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
50 |
|
本年收入合计 |
23 |
89.27 |
本年支出合计 |
51 |
89.27 |
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
53 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
合计 |
28 |
89.27 |
合计 |
56 |
89.27 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
88.94 |
79.69 |
9.25 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
20132 |
组织事务 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
205 |
教育支出 |
81.26 |
72.11 |
9.16 |
20508 |
进修及培训 |
81.26 |
72.11 |
9.16 |
2050802 |
干部教育 |
81.26 |
72.11 |
9.16 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
213 |
住房保障支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
21305 |
住房改革支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
2130599 |
住房公积金 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
61.07 |
302 |
商品和服务支出 |
10.47 |
30101 |
基本工资 |
20.93 |
30201 |
办公费 |
2.78 |
30102 |
津贴补贴 |
25.24 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
14.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.18 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.14 |
30211 |
差旅费 |
0.67 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.27 |
30305 |
生活补助 |
0.32 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.71 |
30307 |
医疗费 |
0.24 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.25 |
30311 |
住房公积金 |
7.54 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.15 |
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
税金及附加费用 |
5.45 |
30339 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
69.21 |
公用经费合计 |
10.47 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.9 |
0 |
1.9 |
0 |
1.9 |
1 |
1.15 |
0 |
0.15 |
0 |
0.15 |
1 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:良庆区委党校2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计89.27万元。
1.财政拨款收入88.94 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.33万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.决算收入增减变化情况说明。
2016年决算收入88.94万元,2015年收入102.57万元,同比减少13.63万元,减少13.28%。其中教育收入81.26万元,同比减少8.98万元,减少9.95%。收入减少的主要原因是:调整办班规模,本地培训多。
(二)支出总计 88.94万元。包括:
1.一般公共服务(类)0.02万元。主要用于购置办公用品。
2、医疗卫生与计划生育支出0.04 万元。主要用于独生子女保健费及医药费。
3、教育支出81.26万元。主要用于干部教育培训管理工作。
4、农林水支出0.33万元。主要用于精准扶贫工作。
5、城乡社区支出0.08万元。主要用于城乡清洁工作。
6、住房保障支出(类)7.54 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.决算支出增减变化情况说明。
2016年支出总计88.94万元,2015年支出总计102.57万元,同比减少13.63万元,减少13.28%。其中教育支出81.26万元,同比减少8.98万元,减少9.95%。开支减少的主要原因是:调整办班规模,本地培训多。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
良庆区委党校2016年度一般公共预算支出 88.94万元,其中:基本支出 79.69万元,项目支出9.25万元。一般公共服务支出0.2万元,干部教育72.11万元,医疗卫生与计划生育支出0.04万元,其他城乡社区支出0.08万元,住房保障支出7.54万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
良庆区委党校2016年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.69万元,其中:人员经费69.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费10.47 万元,主要包括:办公费、印刷费等;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.15万元;公务接待费支出决算1万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0.15万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出0.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.15万元。
(三)公务接待费支出1万元,国内公务接待批次20次,人次210人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
2016年良庆区委党校“三公”经费支出1.15万元,与年初预算数对比减少1.75万元,减少60%;同比上年减少1.75万元,减少60%。
因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算数、上年支出数持平。
公务用车购置及运行费支出决算0.15万元,与年初预算数对比减少1.75万元,减少92.1%;同比上年减少1.75万元,减少92.1%。
公务接待费支出决算1万元,与年初预算数、上年支出数持平。
“三公”经费支出减少主要原因是2016年3月核消本单位公务车辆。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 10.47万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)7.49万元,降低41.7 %。主要原因是:核消本单位公务车辆、无公务接待等。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0.707万元,其中:政府采购货物支出0.705万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 4.41万元,占年初预算的4.67%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党南宁市良庆区委员会党校(1).xls
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